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2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作

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2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作
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2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作課程,旨在為了使大家更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握境內個人和外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控,我們特舉辦本次培訓班;同時,我們也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。
個人所得稅個稅申報稅收籌劃年度匯算

2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實...課程特色與背景

  今年是我國個人所得稅
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最新個稅政策下的操作難點與高管高薪人員稅務籌劃  上海 2019/12/20(1天)

最新個稅政策下的操作難點與高管高薪人員稅務籌劃培訓,給學員講解個人所得稅在實際操作過程中的難點問題,并結合各項稅收優惠政策、最新案例為大家帶來高管、高收入人群以及股權激勵相關的稅務籌劃實操方法,并提供可行性操作方案。

個人所得稅匯算清繳前瞻  廣州 2019/12/21(1天)

個人所得稅匯算清繳前瞻課程,旨在幫助學員學會運用個稅各項新規與關鍵實務政策;檢索自身六項附加扣除的最優減稅方法;規范設計個人綜合所得各所得項目;解決個稅計算繳納申報的實務問題;將相關匯算清繳的規定進行了整理歸納,幫助大家系統的掌握相關知識,指導實務操作。

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃課程,旨在幫助學員更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控;同時,也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

個人所得稅最新政策解析與匯繳申報及籌劃實務  杭州 2020/1/4(2天)

個人所得稅最新政策解析與匯繳申報及籌劃實務課程,可以使學員對新個人所得稅搭建起整體邏輯框架,并熟練掌握預扣預繳與匯算清繳具體操作實務,諳熟個人所得稅的稅收規劃方法,同時,還有助于企業優化員工薪酬設計體系,為企業高管和員工提供最佳納稅方案選擇,提升財務部門、稅務部門和人力資源部門的核心價值。

年度匯算
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2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃課程,旨在幫助學員更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控;同時,也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

的第一年,財政部、國家稅務總局發布了2019年94號公告,明確了個人所得稅年度匯算的相關原則,對于個人和扣繳單位的責任進行了明確,同時也明確了參與個稅匯繳的人人員范圍:
  1、哪些個人需要進行個人所得稅年度匯算
  2、目前稅務機關年度匯算采用何種申報機制
  3、稅務機關第一次年度匯算中對于個人收入的監控方法
  4、個人年度匯算申報的責任與風險
  5、境外所得申報與否的風險與境外所得稅收抵免規則
  6、CRS與個人所得稅年度匯算申報之間的關系
  7、扣繳單位需要承擔何種義務
    
  為了使大家更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握境內個人和外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控,我們特舉辦本次培訓班。同時,我們也結合明年個稅申報
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2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃課程,旨在幫助學員更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控;同時,也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃
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新政下的稅收籌劃及企業所得稅年終匯算清繳操作實務  北京 2019/12/26(2天)

新政下的稅收籌劃及企業所得稅年終匯算清繳操作實務課程,旨在在新的征管體制下,企業所得稅匯算清繳處在什么樣的稅收環境中,環境給我們帶來了怎樣的變化與風險,我們應該如何在新的征管環境中做好稅收籌劃,企業所得稅又有哪些新政策、新變化,有哪些重點、要點和風險點,都是我們亟待了解的內容。

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃  北京 2019/12/26(1天)

2019最新非居民個人所得稅、外籍個稅風險盤點及稅收籌劃課程,旨在幫助學員更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控;同時,也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

AI大數據稅收風險監管與“放管服”下跨國公司非貿付匯稅收風險排查及應對  上海 2020/1/15(1天)

AI大數據稅收風險監管與“放管服”下跨國公司非貿付匯稅收風險排查及應對課程,旨在一系列稅收新文件和監管新措施對跨國公司集團間的跨境支付項目、扣除范圍、避稅構架安排都提出了新的管理要求,給跨國公司集團間避稅交易安排提出了新的挑戰;企業應該關注如何管理好非貿付匯中的稅收風險,及時調整企業非貿付匯中的交易安排,合理做好稅收籌劃。

股權激勵方案設計與實施  鄭州 2020/3/27(3天)

股權激勵方案設計與實施課程,旨在幫助學員真正理解、掌握設計、實施企業股權激勵的原則與技巧;解決股權、股權激勵中的難題;掌握股權激勵中的稅收籌劃方法。

方法和相關風險把控。

課程大綱

第一部分:綜合所得匯算清繳最新政策與實務
(一)綜合所得匯算清繳的概念
(二)綜合所得收入額的確定
(三)綜合所得所屬納稅年度的確定
(四)應進行綜合所得匯算清繳的適用情形
(五)綜合所得匯算清繳的申報期限
(六)綜合所得匯算清繳的申報途徑
(七)綜合所得匯算清繳的辦理方式
1.居民個人自行辦理匯算清繳(自行匯繳)
2.扣繳義務人辦理匯算清繳(扣繳義務人匯繳含應當匯繳、受托匯繳)
3.居民個人委托其他單位或個人辦理匯算清繳(委托匯繳)
(八)綜合所得匯算清繳責任分擔機制
(九)綜合所得匯算清繳的地點
1.自行匯繳的地點
2.扣繳義務人匯繳的地點
3.委托匯繳的地點
4.稅務機關指定匯繳的地點
(十)綜合所得匯算清繳應向稅務機關提供的資料
1.自行匯繳應提供的資料
2.扣繳義務人匯繳應提供的資料
3.委托匯繳應提供的資料
(十一)綜合所得匯算清繳適用簡易申報的情形和時間要求
(十二)綜合所得匯算清繳資料居民個人留存備查義務
(十三)稅務機關執法文書送達
(十四)綜合所得匯算清繳更正申報
(十五)綜合所得匯算清繳補稅繳納方式
(十六)綜合所得匯算清繳退稅申請
(十七)綜合所得匯算清繳不予退稅的情形
(十八)居民個人放棄退稅權的選擇
第二部分:無住所個人所得稅最新政策與實務
(一)無住所個人納稅義務判定的一般原則
(二)無住所居民納稅人的納稅義務(國內法規定)
(三)無住所非居民納稅人的納稅義務(國內法規定)
(四)無住所高管人員報酬所得來源地的判定(國內法規定)
(五)稅收協定中的“非獨立個人勞務”或“受雇所得”條款
(六)稅收協定中的“董事費”條款
(七)稅收協定中的境內所得協定待遇條款
(八)稅收協定中的境外所得協定待遇條款
(九)“住所”、“習慣性居住”的判定
(十)“境內居住天數”的判定
(十一)“境內工作天數”的判定
(十二)稅收協定中“境內停留天數”的判定
(十三)“來源于境內的所得”的判定
(十四)無住所個人“工資、薪金所得”納稅義務判定表
(十五)無住所個人征管規定
(十六)粵港澳大灣區境外高端人才和緊缺人才個人所得稅優惠
(十七)CRS下外籍個人稅收籌劃分析及風險把控
第三部分:個人所得稅稅收籌劃與風險
(一)個稅大數據監管下稅收籌劃與稅收風險監控關系
(二)國內稅收洼地返還個稅籌劃在新個稅申報系統下的風險
(三)社保移交稅務機關管理對個稅籌劃的影響
(四)分拆工資稅收籌劃失敗案例
(五)積分平臺個稅籌劃的風險
(六)勞務公司個稅籌劃與虛開發票風險
(七)各類靈活就業平臺個稅籌劃的風險與防范
(八)境外避稅地拆分、CRS與個稅籌劃風險
(九)個獨、合伙核定個稅籌劃與風險防范
(十)綜合所得年度匯算制度對各類稅收籌劃方法的影響

課程主講

  趙國慶
  原國家稅務總局稅務學院資深講師,培訓各地稅務局長、稅務稽查科員。擁有近20年稅務機關征收、管理、稅政、稽查、涉外稅收工作經驗。國際特許注冊會計師(ACCA),中國注冊會計師(CICPA),中國注冊稅務師(CTA),南京大學會計學博士,上海國家會計學院、江蘇省注冊稅務師管理中心后續教育師資,《中國稅務報》、《中國稅務》特約撰稿人。在《財務與會計》(綜合版、理財版)、《中國稅務》、《涉外稅務》、《中國稅務報》等報刊雜志發表上百篇文章。研究領域包括資本市場稅收問題、重組并購稅制、反避稅、稅收協定及其他涉外稅收問題、中外稅制差異問題、稅會差異問題、企業涉稅風險及內部控制問題、金融稅制問題等。曾經為歐盟商會、稅收機關、世界500強企業開展稅務培訓,授課內容理論和實務并重,實用性強,信息量大,具有前瞻性,受到普遍歡迎。
備  注
課程費用:3980元/人
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